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企業(yè)管理——采購管理篇

 漸華 2022-11-15 發(fā)布于山東

采購申請管理辦法

第一節(jié) 總 則

第一條 目的

為加強(qiáng)XXXX有限公司(以下簡稱“公司”)采購管理工作,規(guī)范采購申請的填寫和審批,明確各部門在采購申請工作中的職責(zé),提高采購質(zhì)量和采購工作效率,結(jié)合公司實際情況,制定本辦法。

第二條 適用范圍

本辦法適用于公司對于生產(chǎn)所需物資材料及設(shè)備,使用部門應(yīng)按照本辦法填寫采購申請并上報審批。

(一)所需貨物指:設(shè)備配件、設(shè)備維修、整套機(jī)電設(shè)備、修理用配件、技改項目、零星材料和勞保等。

(二)公司基建項目所涉及的物資。

第二節(jié) 釋 義

第三條 解釋

(一)采購周期:指從供銷管理部收到采購申請至貨物運(yùn)送到倉庫或指定地點(diǎn)的時間,包括合同周期、供應(yīng)商供貨周期和物流周期(注:服務(wù)采購周期僅指合同周期)。

(二)合同周期:指從合同簽字蓋章生效之日起至合同履行完畢止。

(三)供貨周期:指從合同雙方約定的時間內(nèi)將標(biāo)的物的所有權(quán)完全轉(zhuǎn)移至需方。

第三節(jié) 職 責(zé)

第四條 使用部門職責(zé)

使用部門是公司采購申請的需求部門。

(一)使用部門應(yīng)于每月25日前制定下月物資需求計劃,注明使用日期和本部門負(fù)責(zé)人報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

(二)確定需求內(nèi)容和技術(shù)要求。提交相關(guān)服務(wù)或貨物的采購技術(shù)參數(shù)。

(三)如采購需求涉及庫存,應(yīng)待倉庫管理部門核對庫存后,提交采購申請。且采購申請?zhí)峤磺?,還應(yīng)充分考慮采購周期、近似庫存替代使用的可能性等,提前計劃、合理安排提交采購申請。

(四)如需緊急采購應(yīng)填寫緊急采購計劃單,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后提交供銷管理部執(zhí)行。

(五)使用部門負(fù)責(zé)人對其部門提交的采購申請的合理性和必要性負(fù)責(zé)。

(六)按公司統(tǒng)一流程計劃單模板要求填報和提交采購申請,對不符合規(guī)定被暫停的采購申請,進(jìn)行澄清、修改和完善。

第五條 設(shè)備動力部職責(zé)

設(shè)備動力部是負(fù)責(zé)相關(guān)采購需求技術(shù)審核的責(zé)任部門,應(yīng)對生產(chǎn)用物資設(shè)備質(zhì)量嚴(yán)格把控。

(一)起草、完善或?qū)徍讼嚓P(guān)采購需求的技術(shù)要求。

(二)擬定招標(biāo)文件技術(shù)部分、評價投標(biāo)書技術(shù)部分、組織技術(shù)評標(biāo)小組進(jìn)行技術(shù)評標(biāo)、負(fù)責(zé)評標(biāo)過程的技術(shù)澄清、擬定技術(shù)評標(biāo)報告、提供合同談判的技術(shù)支持。

(三)對采購需求的合理性、指定供應(yīng)商采購的必要性進(jìn)行審核,并出具審核意見。

第六條 倉庫管理員職責(zé)

(一)對使用部門的采購需求,進(jìn)行庫存查詢,確定最終采購申請需求數(shù)量。

(二)經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)有使用需求近似型號的多余庫存時,應(yīng)與使用部門探討使用需求的可替代性。

第七條 供銷管理部職責(zé)

(一)供銷管理部牽頭負(fù)責(zé)各部門年度采購計劃的匯總和編制,應(yīng)當(dāng)結(jié)合庫存儲備、資金等情況進(jìn)行,并完成采購計劃表的更新和審批上報工作。

(二)審核采購申請資料是否齊全且符合要求。

(三)舉薦供應(yīng)商。

第四節(jié) 采購申請管理程序

第八條 采購申請管理

(一)需求計劃

公司各部門應(yīng)于每月25日前制定下月采購需求計劃,需求計劃應(yīng)包括更新改造項目、大修項目及長期維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)的內(nèi)容,以及主要材料清單和服務(wù),主要設(shè)備需求的初步信息,并注明使用日期和本部門負(fù)責(zé)人報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

(二)技術(shù)審核

技術(shù)審核相關(guān)部門負(fù)責(zé)起草、完善或?qū)徍讼嚓P(guān)需求的技術(shù)要求,對采購需求的合理性、指定供應(yīng)商采購的必要性等進(jìn)行審核,并出具審核意見。

(三)庫存審核

如采購需求涉及庫存,倉庫管理部門應(yīng)首先查詢庫存情況。存在近似型號的多余庫存時,應(yīng)與使用部門探討替代使用的可行性,并盡量消耗多余庫存。最終確定采購申請數(shù)量,由使用部門提交采購申請。

第九條 采購申請流程

(一)采購申請?zhí)峤环秶?/p>

1.設(shè)備配件、設(shè)備維修、整套機(jī)電設(shè)備、修理用配件、技改項目、零星材料由使用部門或設(shè)備動力部門提出。

2.化驗類物資計劃由質(zhì)檢部提出。

3.勞保用品物資計劃由綜合管理部和安全環(huán)保部共同提出,由安全環(huán)保部匯總后報供銷管理部。

4.常用物資五金、工具、水暖、鋼材、日常生產(chǎn)常用消耗

物資等由倉庫管理部門提出,根據(jù)實際消耗進(jìn)度和庫存最低限額按月編制計劃。

第十條 使用部門應(yīng)明確需求范圍和技術(shù)要求,具體包括所需物資和服務(wù)的使用位置、工況、交貨期和工期的要求,是否有特殊健康安全環(huán)保要求。

第十一條 使用部門在提交需求描述時,不能僅根據(jù)某一家產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)或者型號作為描述內(nèi)容,簡單拷貝,需對比已溝通過或使用過的供應(yīng)商的產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)要求提出。

第十二條 采購申請必須滿足的通用技術(shù)參數(shù)。如提煉有困難,可找設(shè)備動力部做技術(shù)評估支持,以便于采購人員根據(jù)通用技術(shù)參數(shù),尋找其他品牌產(chǎn)品做對比。

第十三條 確定需求內(nèi)容和技術(shù)要求。將采購申請的技術(shù)要求提交設(shè)備動力部,由設(shè)備動力部審核技術(shù)要求,設(shè)備動力部是負(fù)責(zé)相關(guān)采購需求技術(shù)審核的責(zé)任部門,起草或完善相關(guān)采購需求的技術(shù)要求。

第十四條 如采購需求涉及庫存,使用部門應(yīng)和倉庫管理

員核對庫存后,提交采購申請計劃單。采購申請?zhí)峤磺?,還應(yīng)充分考慮采購周期、近似庫存替代使用的可能性等,提前計劃、合理安排提交采購申請。

第十五條 使用部門負(fù)責(zé)人對其部門提交的采購申請的合理性和必要性負(fù)責(zé)。

第十六條 采購申請應(yīng)按公司出具的模板進(jìn)行填報包括物資名稱、材質(zhì)、購置原因、單位、規(guī)格、型號、數(shù)量、圖紙、參考圖片、預(yù)計費(fèi)用等。

第十七條 使用部門認(rèn)為需要以單一供應(yīng)商的方式進(jìn)行采

購,應(yīng)就單一供應(yīng)商采購的必要性、合理性從技術(shù)角度形成書面說明,附在采購申請單后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

第十八條 使用部門在制定月度、年度采購需求計劃時,注明使用日期,經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理、董事長審批后報供銷管理部。

第十九條 使用部門每月25日前上報物資采購計劃,應(yīng)根

據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計劃及使用部門申請用料的基礎(chǔ)上,作為當(dāng)月物資采購的依據(jù)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,由供銷管理部按采購分類管控原則實施。

第二十條 供銷管理部應(yīng)當(dāng)結(jié)合庫存儲備、資金等情況,負(fù)責(zé)牽頭各部門年度采購計劃的匯總和編制,并完成采購計劃表的更新和審批上報工作。

第二十一條 供銷管理部收到各部門年度采購計劃單后,在編制公司年度物資采購計劃時,應(yīng)依據(jù)本年度物資設(shè)備消耗情況,以及下年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃實際需要提出。

第二十二條 年度物資采購計劃的編制應(yīng)按物資分類分別核定各類物資的最高庫存限額,最低庫存限額及合理庫存額,耐用備品備件一般保持2個月庫存,常用材料一般保持1個月庫存。

第二十三條 年度物資采購計劃的編制應(yīng)根據(jù)庫房實際庫存,掌握物資動態(tài),選用材料在保證質(zhì)量的前提下,既要保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行,又要以減少庫存為主。

第二十四條 供銷管理部將各部門年度物資采購計劃進(jìn)行匯總填寫預(yù)估價格后,由主管領(lǐng)導(dǎo)召集有關(guān)部門會同審核,報總經(jīng)理辦公會議審批后,由供銷管理部統(tǒng)一按采購分類管控原則實施。

第二十五條 未列入月度、年度物資設(shè)備采購計劃的生產(chǎn)需求計劃,應(yīng)重新提報采購計劃單附情況說明,由供銷管理部備案備查。

第二十六條 生產(chǎn)急需的計劃外緊急采購,使用部門提出采購需求填寫《緊急采購申請》提交至分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理、董事長審批后將《緊急采購申請》抄送至供銷管理部。

第二十七條 供銷管理部每月一次匯總緊急采購項目清單報財務(wù)管理部及公司總經(jīng)理,公司組織對緊急采購的合理性進(jìn)行評估,如發(fā)現(xiàn)緊急采購是由于人為因素引起,將通報并要求整改或者對責(zé)任人處罰。

第二十八條 采購申請審核

(一)供銷管理部負(fù)責(zé)人應(yīng)在收到經(jīng)批準(zhǔn)的采購申請單后完成采購申請的分配。

(二)供銷管理部收到采購申請后,應(yīng)仔細(xì)閱讀,發(fā)現(xiàn)采購申請有以下情形之一的,可以暫停采購,使用部門應(yīng)在收到暫停采購?fù)ㄖ?,進(jìn)行澄清或按要求補(bǔ)充、修改、完善或取消采購申請。

1.物資設(shè)備變更或生產(chǎn)計劃變更;

2.技術(shù)參數(shù)或技術(shù)方案出現(xiàn)重大變化;

3.采購事項的可行性有待進(jìn)一步論證;

4.采購需求描述不清。

第二十九條 其他規(guī)定

(一)采購申請的修改

1.使用部門需要對已批準(zhǔn)的采購申請進(jìn)行修改的,以紙質(zhì)申請的形式將變更內(nèi)容及時發(fā)給供銷管理部。

2.使用部門提出的修改使采購需求發(fā)生本質(zhì)性變化的,應(yīng)申請取消原采購申請,重新提交采購申請。

3.使用部門需要增加采購數(shù)量的,應(yīng)就增加部分重新提交采購申請進(jìn)行審批。

4.如使用部門對已批準(zhǔn)的采購申請因規(guī)格型號發(fā)生變化,需要重新提交申請,但未及時取消原采購計劃,導(dǎo)致供銷管理部以原計劃采購的,需對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)。

(二)使用部門主動提出采購申請的暫停

使用部門要求暫停采購申請的,應(yīng)得到分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理的批準(zhǔn),及時以書面形式通知供銷管理部并告知暫停原因;如果后續(xù)恢復(fù)采購,使用部門以書面形式上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,采購申請交供銷管理部。

(三)采購申請的取消

使用部門要求取消采購申請的,應(yīng)得到分管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn),及時以書面形式通知供銷管理部并告知取消原因,同時上報采購申請審批人。

(四)采購申請評價

1.使用部門需定期將已提交的緊急采購申請進(jìn)行統(tǒng)計分析,提高自身的采購計劃性;供銷管理部不定期對使用部門提交的緊急采購申請進(jìn)行統(tǒng)計分析,按所占比重評價使用部門對采購申請計劃工作的管理水平。

2.供銷管理部對使用部門提交的采購申請的準(zhǔn)確性、可行性和完整性,及提交的采購申請暫停、取消情況進(jìn)行分析,以評價使用部門提交采購申請的質(zhì)量。

第五節(jié) 附 則

第三十條 本辦法由供銷管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。

第三十一條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

附件:備品備件購置計劃單

XXXXXX有限公司

材料、備件購置計劃單

申請部門: 年 月 日 編號:

序號

物資名稱

規(guī)格型號

單位

數(shù)量

參考價格

備注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

部門負(fù)責(zé)人:

年 月 日

設(shè)備動力部審核:

年 月 日

分管領(lǐng)導(dǎo)審核:

年 月 日

供銷管理部審核:

年 月 日

總經(jīng)理審核:

年 月 日

董事長審核:

年 月 日

第二章 采購執(zhí)行管理辦法

第一節(jié) 總 則

第一條 目的

為加強(qiáng)XXXXXX有限公司(以下簡稱“公司”)對采購執(zhí)行過程的管理,堅持公平、公正、誠實信用的原則,保證采購質(zhì)量,控制采購風(fēng)險,節(jié)約采購成本,提高采購效率,結(jié)合公司實際,制定本管理辦法。

第二條 適用范圍

本辦法適用于公司生產(chǎn)運(yùn)營涉及到的物資、設(shè)備及服務(wù),基建項目涉及到的物資材料和設(shè)備的購置。

第三條 編制依據(jù)《采購申請管理辦法》。

第二節(jié) 釋 義

第四條 解釋

(一)競爭性采購:指競爭性報價的采購形式,通過與多家供應(yīng)商(不少于3家)進(jìn)行溝通、報價,最終確定中標(biāo)單位。競爭性采購主要采用招標(biāo)、詢價、競爭性談判的方式進(jìn)行。

(二)非競爭性采購:由于時間、技術(shù)等條件限制,考慮產(chǎn)品的特殊性等原因,通過與兩家或以下供應(yīng)商進(jìn)行溝通,最終確定中標(biāo)單位。 原則上公司的采購活動應(yīng)堅持競爭性采購的原則,屬于以下情況之一的,可采用非競爭性的方式進(jìn)行采購。

1.緊急采購:是指由于出現(xiàn)涉及安全運(yùn)營或影響生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設(shè)的緊急情況,致使急需某項貨物或服務(wù),且按照正常采購周期無法及時獲得該項貨物或服務(wù),經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意,采用的特殊采購方式。

2.原廠采購:是指需要原生產(chǎn)廠提供售后服務(wù)或備品備件的情況下,直接向原生產(chǎn)廠采購的方式。

3.重復(fù)性采購:

(1)新的貨物或服務(wù)的采購需求與已執(zhí)行或正在執(zhí)行的合同采購項目相同,且供應(yīng)商確認(rèn)本次價格下浮或者不變情況下,或價格增長在合理范圍內(nèi)的,出于效率考慮,與原供應(yīng)商簽訂用于新需求的合同;

(2)根據(jù)框架協(xié)議的規(guī)定,按批次簽訂訂單的,按重復(fù)性采購處理。

4.單一來源采購:是指基于公司對市場信息的了解,考慮產(chǎn)品及服務(wù)的特殊性,以及供應(yīng)商的意愿等因素,在現(xiàn)有條件下難以采用競爭性采購方式簽訂合同,導(dǎo)致能恰當(dāng)滿足公司采購需求的供應(yīng)商僅為一家的采購方式。

第三節(jié) 職 責(zé)

第五條 使用部門職責(zé)

(一)舉薦供應(yīng)商。

(二)配合供銷管理部進(jìn)行供應(yīng)商篩選,與供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)溝通與需求澄清。

(三)參與技術(shù)評審方案。

(四)參與技術(shù)方案的評估與確認(rèn)。

(五)提供采購貨物/服務(wù)的相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)、條件、技術(shù)文件資料等。

第六條 設(shè)備動力部職責(zé)

(一)應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定起草、完善或?qū)徍讼嚓P(guān)采購需求的技術(shù)要求。

(二)審核采購需求是否充分滿足非競爭性采購的條件。

(三)擬定技術(shù)評審方案。

(四)負(fù)責(zé)技術(shù)方案的評估與確認(rèn)。

第七條 供銷管理部職責(zé)

(一)判斷、選擇采購方式。

(二)整理、提交采購相關(guān)資料文件。

(三)舉薦供應(yīng)商,確定供應(yīng)商。

(四)詢價、比價、合同簽訂、合同執(zhí)行等。

(五)定期整理非競爭性采購項目歷史清單,及時回顧小結(jié),分析審核。

第四節(jié) 競爭、非競爭采購管理程序

第八條 競爭性采購管理程序

(一)使用部門制定采購需求計劃,倉庫管理部門查詢庫存情況;使用部門提交采購申請。

(二)技術(shù)審核相關(guān)部門起草、完善或?qū)徍诵枨蟮募夹g(shù)要求,提交技術(shù)文件,包括所有相關(guān)的技術(shù)規(guī)格書、數(shù)據(jù)表、圖紙、工期進(jìn)度、質(zhì)量控制要求、健康安全環(huán)保要求等,并擬定技術(shù)評審方案。

(三)供銷管理部判定采購項目是否進(jìn)行招標(biāo)。對于采購項目單一金額大、總體金額大或按公司規(guī)定要求進(jìn)行招標(biāo)的采購項目,由供銷管理部配合股東單位進(jìn)行招標(biāo)。

(四)判定不需進(jìn)行招標(biāo)的采購項目,供銷管理部選擇采購方式,整合采購計劃表。舉薦供應(yīng)商,進(jìn)行詢價、比價。要求至少對3家供應(yīng)商進(jìn)行詢價,并按公司要求及規(guī)范,編制《詢價匯總表》,股東單位對子公司采購的詢價、比價進(jìn)行審核,確定供應(yīng)商。

(五)供銷管理部參照股東單位詢價評審結(jié)果執(zhí)行采購工作。

第九條 非競爭性采購管理程序

(一)緊急采購管理程序。

1.使用部門提出采購需求。緊急情況填寫《緊急采購申請》提交至分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批。

2.總經(jīng)理審批通過后,使用部門將《緊急采購申請》提交至供銷管理部,由供銷管理部負(fù)責(zé)人向財務(wù)管理部報備,供銷管理部自行采購,留檔備案備查。

(二)重復(fù)性采購管理程序。

1.供銷管理部在收到使用部門提交的重復(fù)性采購需求后,判斷、選擇采購方式。應(yīng)首先了解市場供應(yīng)情況及價格水平,確定采用重復(fù)性采購還是競爭性采購。如確定采用重復(fù)性采購方式,擬新簽合同的單價不高于原合同,供銷管理部可直接提交合同并在合同審批表中說明相關(guān)情況。若擬新簽合同的單價高于原合同,供銷管理部應(yīng)在合同審批表中說明漲價原因并進(jìn)行合理性分析。

2.重復(fù)性采購合同簽訂(含續(xù)簽)期限超過一年的,供銷管理部需對現(xiàn)有供應(yīng)商及市場供應(yīng)情況、價格等因素進(jìn)行評估,如符合公司要求的,經(jīng)過商談后,可繼續(xù)合作;不符合要求的,考慮競爭性采購方式。

3.重復(fù)性采購的合同應(yīng)采用新的合同編號,供銷管理部應(yīng)在合同審批表中說明與該供應(yīng)商簽訂的歷史合同情況。

(三)原廠采購及單一來源采購管理程序。

1.屬于原廠采購的,供銷管理部應(yīng)將詢價、報價以及合同談判過程在合同審批表中進(jìn)行說明,并辦理后續(xù)合同審批手續(xù)。

2.屬于單一來源采購的,使用部門應(yīng)從技術(shù)角度分析其必要性、合理性形成書面報告提交供銷管理部。如果舉薦的供應(yīng)商屬于備選供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商,應(yīng)在單一來源采購的原因中對該供應(yīng)商情況進(jìn)行介紹,并說明選擇的原因。

第十條 合同審批管理程序

(一)所有物資設(shè)備采購合同的簽訂需嚴(yán)格依照公司《合同管理辦法》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(二)采購合同須遵照公司合同文本執(zhí)行,有特殊要求的,按公司合同管理相關(guān)規(guī)定辦理并上報備案。

(三)簽訂合同時應(yīng)做好合同的履行和風(fēng)險控制工作,按合同有關(guān)規(guī)定,明確物資名稱、規(guī)格、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、驗收標(biāo)準(zhǔn)、貨款支付方式和違約處理等事項。

(四)合同簽訂前應(yīng)對合同內(nèi)容履行會審、審批程序。由供銷管理部上報公司OA系統(tǒng)走審批流程。

(五)在訂立、履行合同的過程中,應(yīng)本著誠實信用的原則辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。發(fā)生法律糾紛的,應(yīng)按公司相關(guān)規(guī)定及時移交相關(guān)部門。

(六)合同一律采用書面的形式簽訂,公司留存四份,由供銷管理部申請蓋章流程。

(七)雙方合同簽字蓋章后正式生效,供銷管理部及時跟蹤所需物資生產(chǎn)加工周期,催促供貨商盡量提前交貨并及時索要發(fā)票,同時按合同嚴(yán)格執(zhí)行付款計劃。同時建立供貨商資質(zhì)文件,合同履約、付款、發(fā)票及到貨情況等臺賬。

第十一條 審批過程要點(diǎn)

(一)供銷管理部在判斷、選擇、審核采購方式時,需嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度執(zhí)行,充分考慮、驗證采購方式的合理性、效益性及效率性。

(二)嚴(yán)格審核文件資料是否符合公司要求模板。

(三)審核中還應(yīng)考慮采購策略、采購渠道、時間、進(jìn)度對價格的影響。

第五節(jié) 附 則

第十二條 本辦法由供銷管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。

第十三條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

第三章 供應(yīng)商管理制度

第一節(jié) 總 則

第一條 為加強(qiáng)我公司供應(yīng)商管理,規(guī)范供應(yīng)商的儲備、選擇與日常維護(hù),明確操作細(xì)節(jié),保證物資按需及時供應(yīng),本著供應(yīng)商開發(fā)管理的基本原則,實行戰(zhàn)略合作、動態(tài)管理、定期評估、廉潔自律等管理措施特制定本制度。

第二節(jié) 管理原則

第二條 公司對供應(yīng)商本著公平、公正、公開、全面客觀的管理原則。

第三條 公司對供應(yīng)商的儲備實行準(zhǔn)入審核制度,建立公司管理和合格供應(yīng)商庫。除非另行審批同意,公司采購活動所使用的供應(yīng)商必須從合格供應(yīng)商庫中選用。

第四條 公司對供應(yīng)商采用動態(tài)管理的方式,采取日常評價和年度復(fù)審相結(jié)合的方式,增添供貨服務(wù)質(zhì)量好、信譽(yù)高的潛在供應(yīng)商,淘汰不能滿足公司要求的供應(yīng)商。

第五條 公司積極發(fā)展與綜合能力強(qiáng)、供貨服務(wù)質(zhì)量好、管理規(guī)范、信譽(yù)高的供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,不斷拓寬和完善公司采購供應(yīng)渠道,優(yōu)化公司的供應(yīng)商體系。

第六條 公司建立供應(yīng)商考評體系,以優(yōu)化公司的供應(yīng)商資源,保持和促進(jìn)競爭。

第七條 合格供應(yīng)商名單及其相關(guān)文件、資料屬于公司機(jī)密,未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意,任何人不得將供應(yīng)商名單等資料透露給其他人員。

第八條 原則上每類物資取得供貨資格的供應(yīng)商不得少于3家(特殊物資除外)。

第三節(jié) 供應(yīng)商儲備及認(rèn)證

第九條 供應(yīng)商的開發(fā)、儲備主要通過以下方式:

(一)互聯(lián)網(wǎng)搜索。

(二)同行介紹。

(三)公開征詢。

(四)供應(yīng)商的主動問詢和介紹。

第十條 供應(yīng)商準(zhǔn)入必須具備以下基本條件:

(一)具有法人資格或依法在工商行政管理部門登記。

(二)代理商(貿(mào)易商)需提供代理證書等。

(三)具有良好的商業(yè)信譽(yù),近三年經(jīng)營活動中無違法記錄。

(四)具有完善的質(zhì)量保證體系,近三年在國家、行業(yè)及公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無不合格情況。

(五)供應(yīng)商的基本情況、設(shè)備情況、產(chǎn)品情況、人員情況、供應(yīng)能力符合我公司要求等。

(六)公司要求具備的其他條件。

第十一條 供應(yīng)商準(zhǔn)入除提供明確項目外,還需提供必要的資質(zhì)資料,包括:

(一)營業(yè)執(zhí)照副本及復(fù)印件,相關(guān)資質(zhì)證明(生產(chǎn)許可證、檢驗報告等)等必要文件。

(二)具備國家和相關(guān)部門頒發(fā)的質(zhì)量、安全、環(huán)保及其他生產(chǎn)經(jīng)營資格、許可證、質(zhì)量認(rèn)證等。

(三)特殊行業(yè)的強(qiáng)制認(rèn)證、強(qiáng)制檢定產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、專業(yè)產(chǎn)品證書。

(四)提供相關(guān)年度財務(wù)報告及近三年業(yè)績報告,其他能證明該單位供應(yīng)實力的資信文件。

第十二條 對供應(yīng)商基本條件及資質(zhì)文件初審后,完成《供應(yīng)商信息調(diào)查表》的填寫,并評判是否對該供應(yīng)商進(jìn)行實地考察,若需要,組織有關(guān)部門一同前往,并及時完成《供應(yīng)商考察報告》的編制。

第十三條 供銷管理部將供應(yīng)商資料初審結(jié)果及《供應(yīng)商信息調(diào)查表》、《供應(yīng)商考察報告》等文件提交總經(jīng)理辦公會對其進(jìn)行最終評選評定是否合格。可對考評供應(yīng)商進(jìn)行實地抽查。

第十四條 最終評定合格的供應(yīng)商納入我公司合格供應(yīng)商庫,按供貨/服務(wù)類別分類管理,以備選擇。供銷管理部嚴(yán)格限定合格供應(yīng)商許可供應(yīng)范圍,不得向其采購可供應(yīng)范圍以外的產(chǎn)品。

第十五條 評定合格的供應(yīng)商,有效期為一年,每年12月份審驗一次,期滿后復(fù)審。復(fù)審合格的留用;不合格的,要求整改或取消合作資格。

第十六條 供應(yīng)商發(fā)生以下情形之一的,可取消其合格供應(yīng)商資格:

(一)因主體資格、經(jīng)營狀況等情況發(fā)生重大變化,或市場形勢發(fā)生變化影響其供貨或服務(wù)能力,已不適合或已不能向公司提供符合要求的貨物或服務(wù)的。

(二)供應(yīng)商為法人或其他組織時,被解散、終止或被依法停止?fàn)I業(yè)的。

(三)不遵守合同簽訂及履行、售后服務(wù)等應(yīng)盡義務(wù)。

(四)產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)重問題。

(五)出現(xiàn)違反公司廉潔合作等行為。

第四節(jié) 供應(yīng)商的選擇

第十七條 供應(yīng)商選擇

(一)采購活動所需要使用的供應(yīng)商,應(yīng)從儲備的合格供應(yīng)商庫中按供應(yīng)類別篩選使用。選擇時,應(yīng)考慮供應(yīng)商是否具備足夠的能力及充足的資源來提供所需的貨物或服務(wù)。

(二)在選擇供應(yīng)商過程中,技術(shù)審核相關(guān)部門配合使用部門審核供應(yīng)商的技術(shù)能力、資質(zhì)等是否滿足采購需求要求。

(三)對于需要提供樣品試用的供應(yīng)商須簽訂試用合同,應(yīng)要求其提供樣品,交由使用部門或技術(shù)審核相關(guān)部門進(jìn)行樣品測試,并提供產(chǎn)品試用結(jié)果。

(四)組織滿足要求的供應(yīng)商開展比價與談判工作。

(五)對于單一來源采購,專業(yè)性強(qiáng)、質(zhì)量要求高或貨物品種繁雜且金額較小的,為降低公司總體成本、提高工作效率,可選擇與最佳合格供應(yīng)商簽訂長期合作框架協(xié)議進(jìn)行采購。

(六)與最優(yōu)秀的合格供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。

(七)如特殊情況,供應(yīng)商庫中無滿足條件的,應(yīng)及時開發(fā)新供應(yīng)商且對其進(jìn)行準(zhǔn)入審核。

第五節(jié) 供應(yīng)商評價管理

第十八條 供應(yīng)商評價分為日常評價、半年度和年度評價。日常評價是對供應(yīng)商供應(yīng)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量、合同履約、交貨、售后服務(wù)等做出的即時或階段性評價。半年度和年度評價是對供應(yīng)商的綜合實力、日常供應(yīng)情況、總體價格水平等做出的定期評價。

第十九條 使用部門在一個結(jié)算周期結(jié)束后,按照《供應(yīng)商日常評價表》的評價標(biāo)準(zhǔn)和日常評價分工,對公司所承擔(dān)的評價內(nèi)容做出客觀評價,完成對供應(yīng)商供應(yīng)情況的日常評價工作。日常評價作為對供應(yīng)商半年度和年度評價的重要依據(jù),納入對供應(yīng)商半年度和年度評價指標(biāo)。

第二十條 每半年和年度,供銷管理部會同使用部門對有供貨的各類供應(yīng)商進(jìn)行一次評價,填寫《供應(yīng)商年度評價表》。

第二十一條 半年度和年度評價按照《供應(yīng)商年度評價表》得分在90分及以上的為優(yōu)秀,60分-90分為合格,低于60分的為不合格供應(yīng)商。

第二十二條 公司管理的合格供應(yīng)商,半年度和年度評價合格的,列入本年度合格供應(yīng)商名錄。公司年度評價優(yōu)秀的,由供銷管理部備案作為優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商和戰(zhàn)略供應(yīng)商儲備資源。

第二十三條 年度評價不合格的,不得將其列入本年度合格供應(yīng)商名錄。

第二十四條 對上年度無交易的合格供應(yīng)商,不再進(jìn)行年度評價取消合格供應(yīng)商資格。如需發(fā)生交易,應(yīng)重新履行合格供應(yīng)商評審程序。

第二十五條 供銷管理部于1月30日前完成上年度的供應(yīng)商年度評價工作,考評結(jié)果在考評結(jié)束后10個工作日內(nèi)進(jìn)行公示。

第六節(jié) 不合格供應(yīng)商的處理

第二十六條 被列入不合格供應(yīng)商名單的,自列入之日起一年內(nèi)將不得參加公司任何項目的招標(biāo)、競爭性談判等。

第二十七條 如有特殊需要,考慮恢復(fù)合作,由供銷管理部提出申請,分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后,方可移除不合格供應(yīng)商名單。

第二十八條 供銷管理部應(yīng)及時了解供應(yīng)商的履約情況,對供應(yīng)商的違規(guī)情況進(jìn)行處理。使用部門發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的違規(guī)情況,應(yīng)及時向供銷管理部反饋。

第七節(jié) 供應(yīng)商檔案管理

供應(yīng)商檔案由供銷管理部負(fù)責(zé)建立并定期更新,未經(jīng)供銷管理部分管領(lǐng)導(dǎo)許可,供應(yīng)商檔案資料嚴(yán)禁其他部門人員翻閱。

第二十九條 供應(yīng)商檔案

(一)供應(yīng)商基本資料:名稱、企業(yè)簡介、地址、開戶行、賬號、稅號、聯(lián)系人、電話、傳真等。

(二)資質(zhì)文件:營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、特殊許可證、認(rèn)證體系證書、專利證書、檢測報告等。

第三十條 重要文件

(一)價格資料。

(二)關(guān)鍵技術(shù)資料。

(三)供應(yīng)商合同、協(xié)議及執(zhí)行情況。

(四)重要、關(guān)鍵性往來傳真、郵件等。

(五)供應(yīng)商評價結(jié)果。

(六)存于電腦上的供應(yīng)商資料文檔應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全碼并定期備份。

(七)供應(yīng)商資料檔案按公司《檔案管理辦法》進(jìn)行歸檔。

第八節(jié) 附 則

第三十一條 本辦法由供銷管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。

第三十二條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行

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