[篇一:材料物資采購管理辦法] 第一條為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制,規(guī)范采購行為,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行,以最大限度地降低采購成本,特制定本辦法。 第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用,公司控股子公司參照執(zhí)行。 第三條采購流程及職責(zé)分工 一、采購流程: 1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動(dòng)編制月度、季度、年度生產(chǎn)計(jì)劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、單位消耗量、安全庫存量、實(shí)時(shí)庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計(jì)劃,經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價(jià);辦公用品由需求部門申請,綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購,其余物資采購包括修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請,采購部門負(fù)責(zé)采購。物資采購管理制度。 3、采購審批權(quán)限:公司原輔材料采購計(jì)劃,由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn);其余物品采購計(jì)劃或采購申請由需求部門申請,經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后執(zhí)行;大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購還需呈報(bào)公司董事會(huì)決議通過后執(zhí)行。 4、采購人員進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、比較分析報(bào)審,原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價(jià)須經(jīng)公司物資價(jià)格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。 5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé):參與公司供應(yīng)商的選擇;負(fù)責(zé)公司采購物資價(jià)格的審定等,監(jiān)查組由董事長任組長,http:///by/56670.html總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評價(jià)采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合,但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù);供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其余人員一人一票制,全數(shù)為五票,少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價(jià)格才能執(zhí)行。 6、定期或即時(shí)簽訂購銷合同,日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點(diǎn)等事項(xiàng)。物資采購管理制度。 7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗(yàn)貨。 二、職責(zé)分工: 1、銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度銷售計(jì)劃的制定和修正; 2、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度生產(chǎn)計(jì)劃的制定和修正; 3、采購部門負(fù)責(zé)公司所有材料物資的采購,同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、交貨期限、實(shí)際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時(shí)進(jìn)行采購申請; 4、品管部門負(fù)責(zé)采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉貨物的品質(zhì)檢驗(yàn); 5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核,同時(shí)負(fù)責(zé)相關(guān)資金的落實(shí)安排; 6、倉庫負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗(yàn)收、發(fā)放及實(shí)時(shí)庫存數(shù)量反饋等; 7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購申請及其購銷合同的簽批,包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購供應(yīng)商的選擇及其接洽; 8、董事長負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、不動(dòng)產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。 第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個(gè)月的用量。 第五條供應(yīng)商評定控制程序 1、主要材料的含義 主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料,主要包括玻璃、鋁框、接線盒、eva等,輔助材料就是主要材料以外的材料; 2、對供應(yīng)商的評價(jià) 2、1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求,結(jié)合物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等比較,選擇合格的供應(yīng)商,填寫<供應(yīng)商選擇評定記錄表>。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上,對同類材料供應(yīng),應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過后,錄入<合格供應(yīng)商名單>中。 2、2、評價(jià)供應(yīng)商時(shí)一般可考慮以下因素: a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等; b、質(zhì)量保證能力,即質(zhì)量控制體系; c、業(yè)內(nèi)評價(jià)、第三方認(rèn)證等; d、滿足法規(guī)的要求,采購產(chǎn)品涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的,應(yīng)具有相關(guān)認(rèn)證的證書和質(zhì)量證明等 2、3、對第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商,除提供充分的背景證明材料外,還需經(jīng)樣品測試及小批量試用,經(jīng)測試合格后才能供貨: a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料; b、交生產(chǎn)車間試用,并填寫<供應(yīng)商評定記錄表>中相關(guān)欄目,結(jié)果反饋給采購部; c、小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的,必要時(shí)再經(jīng)試用,均合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,列入<合格供應(yīng)商名錄>。 3、供應(yīng)商的日常管理 3、1、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進(jìn)行跟蹤,及時(shí)與品管部進(jìn)行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題,采購部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出<限期整改通知單>限期整改,如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格。 3、2、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評,填寫<供應(yīng)商業(yè)績評定表>,評價(jià)時(shí)按百分制,質(zhì)量評分占50%,交貨期評分占10%,價(jià)格及售后服務(wù)占40%。評定標(biāo)準(zhǔn)為:一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98%以上的給予滿分,每降一個(gè)百分點(diǎn)扣5分,但質(zhì)量評分不能低于35分;交貨期都準(zhǔn)時(shí)交貨的給滿分,經(jīng)常送貨不及時(shí)的,給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價(jià)格在業(yè)內(nèi)最低的,給35分以上。總評分不能低于80分,若低于80分或質(zhì)量評分低于35分,應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),但應(yīng)加強(qiáng)對其的檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作。 3、3、采購人員保持與供應(yīng)商及時(shí)溝通,當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會(huì)影響獲證產(chǎn)品一致性時(shí),采購部應(yīng)采取相關(guān)措施,以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。 第六條供應(yīng)商的選擇所有物品采購供應(yīng)商采購部門必須建立其背景資料檔案庫,同類 物品采購至少準(zhǔn)備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商,以確保供應(yīng)渠道的順暢,供應(yīng)商的選擇從<合格供應(yīng)商名錄>中擇優(yōu)錄用; 第七條價(jià)格確認(rèn) 1、已經(jīng)核定的物料,采購人員應(yīng)注重分析,收集信息資料以盡可能降低采購成本,其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購人員,以供參考; 2、最新采購物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價(jià)格須報(bào)請物資采購監(jiān)查組進(jìn)行審議,經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行,已經(jīng)核定物料采購價(jià)格通知上調(diào)時(shí),須附價(jià)格上調(diào)原因,采購部報(bào)請物資采購監(jiān)查組進(jìn)行審議,審議通過后方可執(zhí)行; 第八條詢價(jià)、比價(jià)、競價(jià) 1、根據(jù)物料采購的需求,采購人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià),詢價(jià)的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、報(bào)價(jià)的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式(長期合同或即時(shí)合同)等; 2、采購部在收到供應(yīng)商反饋信息后,采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交期、售后服務(wù)等進(jìn)行比較分析,選擇符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行招投標(biāo),公開競價(jià); 3、物資采購監(jiān)查組審議價(jià)格的過程嚴(yán)肅認(rèn)真,審議的方法是評定計(jì)分制,審議的地點(diǎn)必須是公司注冊地,審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報(bào)價(jià)單等。 第九條執(zhí)行采購 1、采購人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請購單”后,應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸,進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。對金額較大的或批量采購,應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。 2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后,采購人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份,經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購部、一份財(cái)務(wù)部,合同需要列明至少下列條款: 2、1、供應(yīng)商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式; 2、2、采購物料的詳細(xì)描述:包括品名、型號、規(guī)格等,如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明; 2、3、訂單所采購的數(shù)量/重量:單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù); 2、4、價(jià)格:單價(jià),合計(jì)價(jià)、合同總額,定金或預(yù)付款 2、5、交貨日期:分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量。 2、6、付款方式 2、7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等)。 2、8、質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。 2、9、運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。 3、屬于分批交貨的貨物,采購人員根據(jù)實(shí)際需求,出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核,加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨, 采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨,及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。 4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗(yàn)收確認(rèn)。5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件,應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià),按采購程序指明專人迅速辦理。 6、階段控制及溝通 6、1、采購過程分為請購、詢價(jià)、訂購、交貨四個(gè)階段,采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個(gè)階段的進(jìn)度。 6、2、采購人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí),應(yīng)將異常情況反饋給主管上級,說明異常原因及預(yù)定完成日期,以便擬訂對策處理。 7、采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購: 7、1、集中計(jì)劃采購:凡具有共同性的材料物資,可以集中采購計(jì)劃交貨的,可核定材料項(xiàng)目,通知生產(chǎn)等部門依計(jì)劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購。 7、2、長期報(bào)價(jià)采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應(yīng)事先選定廠商,議定長期供貨價(jià)格,報(bào)批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請購計(jì)劃。 8、退貨 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料物資需要退貨時(shí),倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時(shí)書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗(yàn)報(bào)告”,采購應(yīng)及時(shí)同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理。 第十條貨物驗(yàn)收及付款 1、供應(yīng)商交貨時(shí)采購部應(yīng)通知倉庫,對實(shí)物清點(diǎn)件數(shù)或稱重,隨貨同行的有關(guān)證件進(jìn)行核對,實(shí)物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單,庫管員簽字確認(rèn),如發(fā)現(xiàn)不符時(shí),即通知采購部會(huì)同處理。 2、對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資,品管部派員驗(yàn)收,經(jīng)驗(yàn)收合格后倉庫出具入庫單,同時(shí)品管人員和庫管員必須簽字確認(rèn)。 第十一條付款結(jié)算 1、采購款項(xiàng)必須按采購合同所約定的時(shí)間和方式由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排支付。 2、付款申請由采購人員提交,提交的內(nèi)容包括:送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗(yàn)報(bào)告等,申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行,分清輕重緩急。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后,方可辦理付款手續(xù)。 3、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付: 3、1、緊急采購且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)付款手續(xù); 3、2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時(shí); 3、3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時(shí)急需材料采購; 3、4、1000元以下的零星采購。 第十二條進(jìn)度控制及異常反饋 1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時(shí)間要求,掌握到貨進(jìn)度。 2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時(shí),應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催貨,對異常原因及處理對策,通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。 第十三條質(zhì)量評價(jià) 就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注,根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價(jià),以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。 第十四條參與采購過程的各相關(guān)部門,明確分工、明確責(zé)任、互相配合,發(fā)揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。 第十五條參加采購的人員要嚴(yán)格自律,加強(qiáng)法制觀念,自覺抵制不正之風(fēng),任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監(jiān)督。 [篇二:公司物資采購管理制度] 第一章總則 第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序,加強(qiáng)內(nèi)部控制,明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。 第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。 第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。 第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。 第二章物資采購規(guī)定 第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。特殊情況下,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn),可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購。 第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時(shí)預(yù)測市場供應(yīng)變化,確保質(zhì)量過關(guān),價(jià)格低廉,供貨及時(shí)。 第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則,造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。 第八條實(shí)行比價(jià)采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價(jià)格低廉,質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)制度。 第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項(xiàng)外,將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。 第三章發(fā)票入賬及付款程序 第十條采購物資進(jìn)廠后,采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下: 1、原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。 2、輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。 3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。 4、采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單,詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下: 經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。 第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預(yù)付款的單位,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn),可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。 第十二條采購付款實(shí)行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下: 1、物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進(jìn)行申請付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。 2、申請付款,由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可到出納處辦理匯款。 經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款 3、需要預(yù)付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù),財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。 [篇三:工程物資采購管理制度] 第一章總則 第一條為了加強(qiáng)[]公司(以下簡稱公司)的工程物資采購管理,規(guī)范工程物資采購工作的程序和標(biāo)準(zhǔn),防范和降低工程物資采購中的風(fēng)險(xiǎn),保障公司經(jīng)營的效率和效益,根據(jù)<內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范——-采購與付款>等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,特制定本制度。 第二條本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項(xiàng)目所需要的、由公司采購的材料和設(shè)備,包括:工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。 第三條本制度適用于公司開發(fā)的所有項(xiàng)目。 第二章部門設(shè)置與職責(zé)分工 第四條需求部門 負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門是工程物資的需求部門,負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長期規(guī)劃和物資需求申請、及時(shí)提交物資長期需求規(guī)劃和近期需求申請、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗(yàn)收和物資后續(xù)管理等工作。 第五條采購執(zhí)行部門 物資部是工程物資采購的執(zhí)行部門,負(fù)責(zé)按照需求部門的計(jì)劃組織采購、采購合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗(yàn)收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購付款申請等工作。 第六條采購審核部門 集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料采購價(jià)格的審核部門,負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購的歷史價(jià)格、外部市場價(jià)格、專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的價(jià)格等可比較信息對采購價(jià)格進(jìn)行獨(dú)立審核。 第七條采購審批部門 按照集團(tuán)公司的采購審批程序執(zhí)行。 第八條采購監(jiān)督部門 簽證部是工程物資采購工作的監(jiān)督部門,負(fù)責(zé)對采購內(nèi)部控制、采購工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 合同部、財(cái)務(wù)部對采購付款情況進(jìn)行監(jiān)督。 第三章采購程序與工作標(biāo)準(zhǔn) 第九條月度采購計(jì)劃 需求部門每月根據(jù)工程設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度編制<月度物資需求計(jì)劃>,每月按時(shí)將計(jì)劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報(bào)的計(jì)劃,進(jìn)行匯總,形成<月度采購計(jì)劃>,報(bào)公司計(jì)劃會(huì)議審閱。審閱通過后,物資部根據(jù)<月度物資采購計(jì)劃>套用計(jì)劃或定額價(jià)格提出資金支付計(jì)劃,提交資金管理部落實(shí)采購資金,并統(tǒng)籌做好人員安排、時(shí)間安排等采購準(zhǔn)備工作。 第十條需求申請 1、需求部門根據(jù)<月度物資需求計(jì)劃>按照統(tǒng)一格式編制<物資需求申請表>。<物資需求申請>應(yīng)分類填寫,按照施工單位和類別連續(xù)編號,要求內(nèi)容準(zhǔn)確、明晰、完整,需求部門對申請的正確性和合理性負(fù)責(zé)。 2、需求部門應(yīng)在以下規(guī)定時(shí)間內(nèi)分別上報(bào)給物資部。 [篇四:物資采購管理規(guī)定] 物資采供管理規(guī)定(試行) 總則 一、為了規(guī)范公司的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項(xiàng)物資及時(shí)、準(zhǔn)確供應(yīng),加強(qiáng)公司物資采購的監(jiān)督管理,特制定本規(guī)定。 二、本規(guī)定是公司物資采供管理的基本規(guī)范(試行),具體實(shí)施待進(jìn)一步完善。庫房(材料、工器具)及庫管人員歸物資部門管理。 三、物資部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購,同時(shí),在付款方式上,盡量爭取做到貨到付款,或分期付款,減少采購風(fēng)險(xiǎn)。 物資部門職責(zé) 一、物資部門崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定。 2、負(fù)責(zé)物資計(jì)劃員、采購員及保管員的監(jiān)督與管理。 3、負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的匯總與實(shí)施,采購合同的簽訂及管理。 4、負(fù)責(zé)物資采購的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)。 5、負(fù)責(zé)所采購物品的各種所需資料的索取、收集、管理及移交。 6、負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購工作。 7、負(fù)責(zé)庫房材料、工器具、臨時(shí)存放物的歸類、儲存、保管、維護(hù)及領(lǐng)取清退等工作。 8、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的物資保管、防火防盜、安全衛(wèi)生工作。 9、采購部做好內(nèi)部各項(xiàng)案卷的管理工作,如采購合同、各供應(yīng)商 信息、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件。 10、采購部建立采購物資臺帳、借款、欠賬明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款,定期與供應(yīng)商及財(cái)務(wù)部對帳。 二、物資采購遵守的原則 1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購。 2、不合格品、假冒偽劣品、質(zhì)次價(jià)低物品均不得購買。 3、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用。 4、及時(shí)動(dòng)態(tài)的建立合格供應(yīng)商名錄,建立時(shí)應(yīng)采取遠(yuǎn)近搭配的原則,盡量優(yōu)先采近。 5、采購物資時(shí),應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算,減少現(xiàn)金結(jié)算,優(yōu)先對公賬戶結(jié)算,防止資金意外損失。 6、在比價(jià)過程中,嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量,同樣質(zhì)量比價(jià)格,同樣價(jià)格比服務(wù)的原則,擇優(yōu)確定采購單位。 7、對于先試用的物資,必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告,并由審批后,方可采購。 物資采購管理 一、為節(jié)約采購成本,根據(jù)公司實(shí)際工程進(jìn)度按排,及時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃。出具采購計(jì)劃時(shí),要從工作實(shí)際出發(fā),本著先急后緩、先生后熟的原則,避免盲目提報(bào)物資采購計(jì)劃,從數(shù)量及時(shí)間上避免物資積壓。 二、公司內(nèi)各部門要按程序填報(bào)物資需求計(jì)劃,按實(shí)際情況提前出具需求料表。工程物資需求計(jì)劃應(yīng)由公司技術(shù)、設(shè)計(jì)部門根據(jù)工程、 圖紙及設(shè)計(jì)要求,并與工程負(fù)責(zé)人會(huì)審后做出材料需求的初設(shè)計(jì)劃,填報(bào)統(tǒng)一格式的<榆林圣通電氣公司專項(xiàng)工程需用材料申領(lǐng)單>,由相關(guān)負(fù)責(zé)人分別簽署后,方可報(bào)采供部門采購,<申領(lǐng)單>至少提前一周申報(bào)。采購部門接到手續(xù)完善的<申領(lǐng)單>后,即可進(jìn)行統(tǒng)一匯總,確定總體采購計(jì)劃。 三、各部門提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整,必要時(shí)應(yīng)注明廠商及品牌,如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé);同時(shí),采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資,凡屬“甲供”的物資必須明確注明。 四、凡屬甲供物資,采供部門應(yīng)首先與甲方物資部門落實(shí)情況,完善相關(guān)手續(xù),確定是否可供,如確定由乙供,應(yīng)與甲方相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)辦理簽證手續(xù)或補(bǔ)簽相應(yīng)合同,再納入自購計(jì)劃,并將變更情況報(bào)設(shè)計(jì)、預(yù)、決算部門。 五、由于工程的設(shè)計(jì)變更或施工現(xiàn)場實(shí)際施工的變更引起的材料增減變更的,應(yīng)重新辦理<申領(lǐng)單>及材料退庫手續(xù),辦理內(nèi)容、手續(xù)同“初設(shè)計(jì)劃”,并注明是“變更”。 六、接到<申領(lǐng)單>后應(yīng)及時(shí)落實(shí)物資儲備及采供狀況,填報(bào)物資落實(shí)<反饋單>,報(bào)生產(chǎn)部,以便計(jì)劃生產(chǎn)安排。 七、大宗物資的采購應(yīng)報(bào)請公司主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn),并確定采供計(jì)劃。 八、應(yīng)急物資(如遇搶修、施工現(xiàn)場突發(fā)變化等不可預(yù)計(jì)情況)的采供本著工程優(yōu)先的原則,經(jīng)與相關(guān)負(fù)責(zé)人口頭匯報(bào)達(dá)成一致后即 可及時(shí)采供,但事后必須完善所有相關(guān)手續(xù)。 九、物資采購時(shí)必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計(jì)劃進(jìn)行采購,做到不錯(cuò)訂、不漏訂,及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資采購合同時(shí),要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度,合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下,按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同,如有特殊情況,與公司主要負(fù)責(zé)人研討確定后,再簽定合同。 十、物資采購時(shí),如工程部門及設(shè)計(jì)部門出具的物資出現(xiàn)短缺現(xiàn)象,采購部應(yīng)征求使用部門意見,在使用部門同意,并簽字確認(rèn)后方可采購使用部門愿意接受的代用品,否則,出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。 十一、采購部未能及時(shí)完成的采購任務(wù),應(yīng)及早報(bào)告上級主管領(lǐng)導(dǎo),說明原因,擬定補(bǔ)救措施。 十二、勞保、福利及日常用品由相關(guān)負(fù)責(zé)人做出需求計(jì)劃,完善審批手續(xù)后由后勤部負(fù)責(zé)采供,做出領(lǐng)取表。可由庫房代管、代發(fā)。 物資驗(yàn)收入庫管理 一、物資到庫(場)后,采購部應(yīng)及時(shí)通知庫管人員及現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人到達(dá)物資的數(shù)量、廠商及規(guī)格型號,對到達(dá)物資進(jìn)行實(shí)地校驗(yàn),并負(fù)責(zé)采購物資的資料收集與保管。 二、驗(yàn)收中的不合格物資,由采購部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通,及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。 三、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn),經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可對外調(diào)劑,并及時(shí)做好臺賬調(diào)整。 四、驗(yàn)收合格的物資,由采購部門人員負(fù)責(zé)組織及時(shí)送至倉庫或施工現(xiàn)場,核對后由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù);貨票同行的,由倉庫保管員填報(bào)入庫單,交采購部(員)一聯(lián),并在購貨票據(jù)上簽字,雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的,先辦理入庫手續(xù),待票據(jù)到后,再由倉庫保管員在購貨票據(jù)上簽證。 五、采購部收到入庫單后,帶由庫管或工程負(fù)責(zé)人簽證后的票據(jù)盡快到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷、付余款及抽欠條等工作,及時(shí)清理財(cái)務(wù)手續(xù)。 物資庫房管理 一、保管員職責(zé):1、負(fù)責(zé)物品的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)等工作; 2、負(fù)責(zé)組織物料的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作; 3、負(fù)責(zé)填寫庫存報(bào)表及采購計(jì)劃工作,要求標(biāo)明物品的名稱、數(shù)量、單價(jià)、規(guī)格、庫存量、需購量等內(nèi)容。 4、負(fù)責(zé)所管物品的完好性。 5、負(fù)責(zé)廢棄物品的上報(bào)、分存與處理工作; 二、庫房物品管理 1、嚴(yán)格檢驗(yàn)入庫貨物,根據(jù)有效到貨清單,核準(zhǔn)物品的數(shù)量、質(zhì)量等,方可辦理入庫手續(xù)。 |
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