一、基本職能及主要工作
(一)職能簡(jiǎn)介
市委巡察辦主要職責(zé):負(fù)責(zé)向省委巡視辦和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況,傳達(dá)貫徹省委巡視辦、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署;承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、服務(wù)保障市委巡察組開展工作;承擔(dān)指導(dǎo)縣(市、區(qū))黨委巡察工作;辦理市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的事項(xiàng)等。
市委巡察組主要職責(zé):具體承擔(dān)巡察任務(wù)。聚焦堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)黨的建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨,著力發(fā)現(xiàn)基層黨的領(lǐng)導(dǎo)弱化、黨的建設(shè)缺失、全面從嚴(yán)治黨不力,黨的觀念淡漠、組織渙散、紀(jì)律松弛,管黨治黨寬松軟等突出問題。
(二)2020年重點(diǎn)工作
一是深化政治巡察。圍繞職責(zé)使命,緊盯“四個(gè)落實(shí)”,著力“三個(gè)聚焦”,扎實(shí)抓好七屆市委第九輪、第十輪巡察工作。二是抓好上下聯(lián)動(dòng)。指導(dǎo)隆昌市豐富完善巡察“小分隊(duì)”工作法,并在條件成熟的情況下在全市推廣;繼續(xù)開展提級(jí)巡察,探索開展“2+N”交叉巡察,進(jìn)一步探索破解“熟人社會(huì)”新路徑。三是做好省委巡視反饋問題整改工作。做好省委巡視反饋問題整改情況的統(tǒng)計(jì)匯報(bào),協(xié)調(diào)做好上級(jí)安排的相關(guān)事宜;牽頭抓好黨委巡察專項(xiàng)檢查反饋問題整改工作,鞏固整改成效。四是做好巡察“后半篇文章”。深入推行“巡察整改四方會(huì)審機(jī)制”,配合市紀(jì)委監(jiān)委、市委組織部強(qiáng)化對(duì)被巡察單位整改工作的日常監(jiān)督,配合市紀(jì)委監(jiān)委精準(zhǔn)精細(xì)量化評(píng)估被巡察黨組織政治生態(tài)。五是狠抓巡察隊(duì)伍自身建設(shè)。深入推進(jìn)“五個(gè)一”建設(shè),抓實(shí)“聯(lián)村清風(fēng)行”活動(dòng),修訂完善制度機(jī)制,加強(qiáng)巡察干部業(yè)務(wù)培訓(xùn),全面運(yùn)用巡視巡察工作數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
市委巡察辦無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,市委巡察辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括:一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2020年收支總預(yù)算435.49萬(wàn)元。
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況
市委巡察辦2020年收入預(yù)算435.49萬(wàn)元,較2019年收入預(yù)算增加72.11萬(wàn)元,在編人員增加,且巡察工作較2019年有所增加。均為一般公共預(yù)算撥款收入。其中:行政運(yùn)行267.11萬(wàn)元,其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)87.74萬(wàn)元,培訓(xùn)2.13萬(wàn)元,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)22.12萬(wàn)元,醫(yī)療保險(xiǎn)22.54萬(wàn)元,醫(yī)療補(bǔ)助1.26萬(wàn)元,住房公積金32.59萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
市委巡察辦2020年支出預(yù)算435.49萬(wàn)元,其中基本支出347.75萬(wàn)元,占79.85%,較2019年增加47.73萬(wàn)元,在編人員增加,人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加;項(xiàng)目支出87.74萬(wàn)元,占20.15%,較2019年預(yù)算支出增加24.38萬(wàn)元,2019年決算項(xiàng)目支出145.28萬(wàn)元,超出2019年預(yù)算項(xiàng)目支出81.92萬(wàn)元,因巡察工作力度加大,故2020年預(yù)算支出有較大幅度增加。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
市委巡察辦2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算435.49萬(wàn)元,較2019年增加72.11萬(wàn)元,主要是根據(jù)高質(zhì)量全覆蓋要求,巡察任務(wù)量增加,人員編制從19名增加至25名,同時(shí)增加1-2個(gè)臨時(shí)巡察組。收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入435.49萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。支出包括:一般公共服務(wù)支出354.85萬(wàn)元、教育支出2.13萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出22.12萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出23.80萬(wàn)元、住房保障支出32.59萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
市委巡察辦2020年一般公共預(yù)算撥款435.49萬(wàn)元,比2019年預(yù)算數(shù)增加72.11萬(wàn)元,主要是根據(jù)高質(zhì)量全覆蓋要求,巡察任務(wù)量增加,人員編制從19名增加至25名,同時(shí)增加1-2個(gè)臨時(shí)巡察組。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出354.85萬(wàn)元,占81.48%;教育支出2.13萬(wàn)元,占0.49%;社會(huì)保障和就業(yè)支出22.12萬(wàn)元,占5.08%;衛(wèi)生健康支出23.80萬(wàn)元,占5.47%;住房保障支出32.59萬(wàn)元,占7.48%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為267.11萬(wàn)元,主要用于:?jiǎn)挝徽_\(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.培訓(xùn)支出2.13萬(wàn)元,主要用于:對(duì)巡察干部的培訓(xùn)。
3.養(yǎng)老保險(xiǎn)支出22.12萬(wàn)元,主要用于:按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.醫(yī)療保險(xiǎn)支出22.54萬(wàn)元,主要用于:基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.醫(yī)療補(bǔ)助支出1.26萬(wàn)元,主要用于:職工的醫(yī)療補(bǔ)助。
6.住房公積金支出32.59萬(wàn)元,主要用于:按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
市委巡察辦2020年一般公共預(yù)算基本支出347.75萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)221.76萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)125.99萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
市委巡察辦2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.2萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。
?。ㄒ唬┍締挝?/font>2020年無(wú)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.2萬(wàn)元,與2019年持平(2019年預(yù)算1.2萬(wàn)元)。
(三)2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元,較2019年減少56.52%(2019年預(yù)算6.9萬(wàn)元)。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛(大眾途觀越野車)?! ?/font>
2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元,用于大眾途觀公務(wù)用車燃油、過路(橋)、維修及保險(xiǎn)等方面的支出,主要保障巡察工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
本單位2020年無(wú)基金預(yù)算。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為125.99萬(wàn)元,比2019年增加18.06萬(wàn)元,增加16.73%。主要原因是巡察任務(wù)量增加,相應(yīng)增加人員。
(二)政府采購(gòu)情況
2020年,市委巡察辦安排政府采購(gòu)預(yù)算19萬(wàn)元,主要用于“安可計(jì)劃”,即電腦等設(shè)備更換為國(guó)產(chǎn)設(shè)備。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年底,市委巡察辦共有車輛1輛(大眾途觀越野車)。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
2020年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),2020年市委巡察辦編制了部門整體績(jī)效目標(biāo),同時(shí)所有項(xiàng)目支出均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款87.74萬(wàn)元。
十一、名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
?。ǘ┮话愎卜?wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
?。ㄈ┙逃悾┻M(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):指為配合巡察業(yè)務(wù)開展,用于巡察干部培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)支出?! ?/span>
(四)社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出(項(xiàng)):指按規(guī)定繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
?。ㄎ澹┬l(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
?。┳》勘U希悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
(七)基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。ò耍╉?xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?。ň牛?/font>“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政局預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?。ㄊC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。
附件:表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支總表
表2-1 財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)
表3.一般公共預(yù)算支出表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
表6.市級(jí)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)管理表
表6-1.2020年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
附件:預(yù)算公開表_[119]中國(guó)共產(chǎn)黨內(nèi)江市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室.xls
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